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代理人防范虛開發票風險的四個環節:提高警惕。

發布時間 : 2021-09-29 11:48:44

記賬公司的主要職責之一是為企業客戶做賬報稅,其中不可避免的要處理各種發票和報稅憑證。在發票處理過程中,如何防止異常增值稅抵扣憑證的收繳?丁伯德的簿記會計師來幫助每個人。


首先,記賬會計師如果不幸收到虛假發票,一定不要冒險。【/s2/】部分企業財務部門認為購買的增值稅專用票證為正品,有合同、資金、貨物作為證據證明不存在涉稅風險。這個想法是不可取的。事實上,有很多看似零風險的操作會導致嚴重的后果。很多“斤”的行為也會被稅務機關認定為虛開發票。比如有的賣家會在買家發票通過認證后作廢或沖走發票;有的企業登記信息虛假,開具增值稅專用發票后找不到人;有的企業根本不生產、不經營,或者銷售產品A卻為產品B開具發票;有的企業屬于逃(失)業企業等等。出現這些情況,買方將無法抵扣進項稅、申請出口退稅或稅前扣除。


【/s2/】其次,記賬會計要注意四個環節,防范風險。【/s2/】如果公司無法與開票方取得聯系,不要申報當月開具的發票,及時通過工商部門(包括相關網站)檢查開票方是否已被注銷或逃廢,即失控或失蹤。其他公司被注銷或者消失的,應當及時向主管稅務機關報告。防范涉稅風險,要注意以下四個環節:


1。交易前采取預防措施。納稅人應增強防范意識,在購買商品時自覺避免取得虛假發票。交易前應了解供應商,通過國家組織信息核查系統對對方企業信息進行核查,并對對方的經營范圍、經營規模、企業資質等進行調查。一旦發現供應商異常,就要提高警惕。如果有重大疑問,盡量不要購買。


2。交易由銀行轉賬。交易過程中,應盡量進行銀行轉賬。如果對方提供的銀行賬戶與發票上顯示的信息不一致,應暫停支付,并進一步審查購買業務。


3。收票時仔細檢查。【/s2/】收到發票時,應仔細核對票面內容,要求開票方提供相關資料,并仔細比對相關資料。比如檢查稅務登記證、出庫單、開具發票、銀行賬戶上的企業名稱是否一致;通過登記對方一般納稅人的相關證明,核對對方是否具備一般納稅人資格,開具的發票是否為對方購買的發票;通過庫存商品賬戶、生產成本賬戶及相關憑證,核對所采購的商品是否為對方采購或生產。對取得的發票如有疑問,應暫停支付并申報抵扣相關進項稅,及時向稅務機關求助核實,尤其是大量采購的貨物。


4。交易后保留證據。應注意獲取和保存相關證據。一旦對方故意隱瞞銷售和開票,惡意提供虛假增值稅專用發票,給自己造成經濟損失的,可以依法向對方索賠。即使是錯誤取得增值稅虛開發票,也可以用相關證據向稅務機關說明,避免被視為“惡意取得虛開發票”,受到嚴懲。


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